索 引 号:743414036/2017-00603 主题分类:财政
发布机构:财政局, 发文日期:2017年03月10日
名    称:关于尚义县2016年县本级财政预算及县总预算执行情况和2017年县本级财政预算及县总预算(草案)的报告
文    号: 主 题 词:
 
关于尚义县2016年县本级财政预算及县总预算执行情况和2017年县本级财政预算及县总预算(草案)的报告
——2017年2月25日在尚义县第十六届人民代表大会第一次会议上 尚义县财政局局长袁鹏飞
 

 

各位代表:
受县政府委托,我向大会提交尚义县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请各位代表审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
(一)全县公共财政预算执行情况
全县全部财政收入完成25849万元,占调整预算的101.4%,同比增收3929万元,增长17.9%。其中:公共财政预算收入17109万元,占调整预算的103.7%,同比增收2192万元,增长14.7%。按照现行财政体制计算,全县一般预算收入加上上级补助收入119323万元、返还性收入4213万元、地方政府债券收入8900万元、调入资金6645万元和上年结转收入1776万元,再减去上解支出-819万元后,全县财政预算总收入完成158785万元。全县公共财政预算支出148995万元,充实预算稳定调节基金5061万元(当年超收安排609万元)。收支相抵,滚存结余4729万元,结转下年支出4729万元,收支平衡。
全县一般公共预算支出情况:全县公共财政预算支出148995万元,占当年预算指标的96.9%,同比增支8829万元,增长6.3%。其中:县安排预算支出82098万元,上级专款支出66897万元。县安排支出结构是:个人部分支出45288万元,占比55.2%。日常公用支出2597万元,占比为3.2%。政策性配套支出8722万元,占比为10.6%。专项业务费支出2342万元,占比为2.9%。专项公用经费支出17506万元,占比为21.3%。还本付息支出839万元,占比为1%。用于生态和基础设施建设重点工程项目支出4604万元,占比为5.6%。预备费安排支出191万元,占比为0.2%。
县本级全部财政收入完成17438万元,占调整预算的106.7%,公共财政预算收入完成11326万元,占调整预算的117.5%。当年实现财力144792万元,当年公共财政预算支出135002万元,充实预算稳定调节基金5061万元(当年超收安排609万元)。收支相抵,滚存结余4729万元,结转下年支出4729万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况2016年我政府性基金预算收入总额为31239万元,其中:县本级收入29314万元,专款收入1841万元,上年基金结余84万元。本级政府性基金收入完成预算28968万元的101.2%
2.政府性基金预算支出及平衡情况。2016年我政府性基金预算支出总29038万元,其中:县本级支出28049万元(含调入一般预算5119万元),专款支出989万元。完成政府性基金预算调整数31234万元93%。政府性基金收支相抵,滚存结余2201(结转下年支出2201万元)。
(三)社会保险基金预算执行情况
2016年全县社会保险基金预算收入完成33900万元,其中,基本养老保险基金收入8992万元,新型农村合作医疗基金收入2997万元,社会保险基金政府补贴收入1281万元,转移性收入425万元,利息收入375万元,上级补助收入19830万元。上年结余15400万元,全年实现总收入49300万元。2016年全县社会保险基金预算支出30335万元,其中,基本养老金支出22992万元,丧葬抚恤补助支出484万元,新型农村合作医疗基金支出6760万元,转移性支出99万元。当年收支相抵,滚存结余18965万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
2016年国有资本经营预算收入为900万元,是省厅下达的工业企业结构调整专项奖补资金专款,同时,安排支出900万元,当年收支平衡。
(五)政存量资金盘活使用情况
根据省财政厅转发《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号), 2016年共收回2013--2014年专户资金19346万元。充实城乡建设投资有限公司资本金3000万元,推动全县棚户区改造工作的顺利开展。补充财力不足,安排编外人员工资和全县精神文明奖3640万元,保证全县公教人员各项待遇的足额落实。
各位代表:2016年,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,经过各部门密切配合,坚持以科学发展观统领各项财政工作,认真落实相关财政政策措施,发挥财政支持和引导作用,着力保障和改善民生,推进科学化、精细化理财,圆满完成了全年各项既定目标和任务,财政预算执行情况良好,为全县经济社会发展做出了积极贡献。主要工作表现在以下四个方面:
----多措并举抓收入,实现财政收入的应收尽收 。面对经济下行压力加大的严峻形势,县委、县政府高度重视,县领导多次深入财税部门现场调度;财税部门密切配合,合力攻坚,确保各项税费及时足额入库,全年各阶段公共财政收入显现了均衡稳定增长势头。一是堵漏挖潜、综合治税,实现财政收入的应收尽收。 加大综合治税力度,全面推行“综合治税信息共享系统”平台,继续开展“以贷控税”、“以地控税”、“以电控税”、“以票控税”等专项治理,实现税收收入的应收尽收二是深化非税收入收缴管理,实现非税收入稳定增收 。加强非税收入征收管理,以非税管理系统为依托,加强票据源头管控,通过“凭证购领、验旧购新、定期限量、票款一致”动态管理办法,确保非税收入及时、足额入库。全年完成非税收入6817万元,同比增长18.7%。三是分解落实财政收入任务,强化督导均衡入库 。坚持运用县对乡镇的体制激励政策,进一步激发了乡镇的协税护税积极性,也为税务部门的积极征管提供了便利。建立健全相关部门协调联动机制,定期召开财政收入均衡入库调度会,坚持以旬保月,以月保季,以季保年,压部门、保整体,实现财政收入均衡入库。
----统筹安排,确保公共财政支出预算的落实  2016年,是近年来增支政策出台较多、增支数额较大的一年,落实政策性配套提标、兑付工资改革等系列增资、落实并提高编外人员补助,收支矛盾异常尖锐,预算支出的执行比较困难。为此,坚持有保有压,合理调度财政资金,在支出安排上仍坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,较好地完成了既定预算项目的执行。
一是全面落实个人待遇政策。 确保工资等涉及个人待遇方面支出,足额安排和按时发放工资仍然是当前财政工作的重中之重。全年预算支出中工资性支出达45288万元(不包使用盘活存量资金解决的个人部分待遇),同比增加3144万元,增长7.5%,占县安排支出的55.2%。经多方筹措资金,涉及工资改革、乡镇基层工作补贴、编外人员补助等个人部分增资全部执行到位,全力保障全县干部职工工资福利待遇。
二是加大民生类支出保障力度。 涉及教育、社保、医疗卫生、农业等民生支出项目县级政策性配套资金全部予以足额安排,全年共安排配套资金8722万元。全县财政用于民生支出达122474万元,占全部财政支出的82.2%。教育方面支出25787万元比上年增长3696万元,增长16.7%;义务教育学校公用经费917万元;及时发放贫困寄宿生生活补助65万元;拨付营养改善计划资金325万元,惠及3236中小学生;拨付“蛋奶工程”资金41万元,513中学生受益;按照《张家口市振兴高中教育大纲》要求,拨付振兴高中生均公用经费228万元;拨付高中教研专项经费210万元,用于教师外出培训、邀请专家讲学、组织参加全市高中统一考试和教学质量监测及高考奖励;拨付学校“全面改薄”和校舍维修改造资金1783万元,包括新建二中操场等,改善教育设施方面的工程投资2140万元。保障了全县教育事业的进一步发展社会保障和就业支出15466万元比上年增长900万元,增长6.2%。拨付城乡低保金5878万元,受益人口28806人;拨付城乡居民社会、机关事业及企业基本养老保险21766万元;拨付再就业资金1406万元,使弱势群体真正从中得到实惠。林水事业支出39599万元,比上年增长13728万元,增长53%。为夯实“三农”基础有力地支持了我县农村饮水安全、农业综合开发、水利基础设施等项目建设同时,全面落实各项惠农补贴资金,及时拨付各类补贴资金4759万元。确保了粮食直补资金、农资综合直补资金、良种补贴资金、退耕还林农户补贴资金等惠农补贴政策落实到位。医疗卫生支出14947万元,比上年增支759万元,增长5.3%。财政统筹4993万元城镇居民和职工医疗保险,受益人口2.7万人,新农合人均标准提高到时480元,安排新型农村合作医疗保险7105万元,受益农民达12.5万人,安排1088万元稳步推进医药卫生体制改革,极大缓解了群众看病贵和看病难。科学技术和文化体育与传媒支出3733万元,进一步支持“两馆建设”、农村电影放映、农家书屋、远程文化传媒等城乡文化事业发展,极大地丰富群众文化生活,促进了文化事业发展
三是保障县级重点工程项目建设 。围绕全县“三大产业,四项重点”工作的战略目标,创新思维,科学规划,多种渠道筹措资金,保障全县重点项目、重点工程顺利实施。支持生态旅游发展,通过调剂中小企业发展、全民创业及项目前期经费等资金1703万元,安排工商局、文广新局等11个办会单位用于美食一条街招商、建设及文艺活动等项目,保障了“中国尚义十三届赛羊暨羊肉美食节” 、第二届冰雪嘉年华举办,对提升尚义知名度,推动尚义发展发挥了积极作用。通过整合农村面貌提升及城乡社区事务专项经费等项目资金,用于小蒜沟、下马圈等乡镇发展乡村旅游,丰富了尚义旅游资源。支持县城建设,通过基金安排和争取政府债券,安排综合体育健身竞技场项目2480万元、通道绿化及鸳鸯河区域景观工程1405万元、充实城乡建设投资有限公司资本金5936万元,撬动更多金融资本投入美丽乡村建设和棚户区改造。县城基础设施得以进一步改善,生活环境质量得到进一步提高支持扶贫攻坚实施,安排扶贫项目资金10819万元、安排一事一议项目资金2446万元、农村公共服务运行维护机制建设110万元、村级集体经济发展试点村资金150万元、安排南壕堑镇十三号村美丽乡村建设试点建设资金307万元、城镇保障性安居工程资金1240万元。这些项目建设有效地改善了农村基础设施和村容村貌。
----发挥财政职能,服务全县经济发展。通盘分析掌握全县经济运行的现状,积极争取和筹措资金,引领全县经济稳步发展。一是强化财政经济运行分析在全面掌握各方面的数据和信息的基础上,加强对全县经济发展、财政收入等情况的分析,为县政府科学决策提供了重要依据。二是积极争取项目资金。认真研究上级财政扶持政策,各部门协调配合,加大争取力度,争取到专项转移支付补助资金64824万元,占上级补助收入的57.3%。三是认真研究政府性债券管理办法,积极呈报符合地方债券支持项目,争取一般地方政府债资金8900万元、地方政府置换债券11386万元。银行贷款全部置换为政府债券,每年可减少利息支出150万元。四是开拓融资渠道,为盘活存量有效资产,撬动更多金融资本投入,充实城乡建设投资有限公司资本金5936万元,为促进全县经济发展提供了财力保障。
----完善管理制度,促进财政管理水平再上新台阶。牢固树立现代财政管理理念,大力推进财政科学化、精细化管理,财政资金使用效益进一步提高。一是深化预算管理改革。部门预算编制按照“量入为出、收支平衡”的原则,采取“上下结合、零基预算、综合预算”的编制方法,将所有收入全部纳入收入预算,实行全口径收入预算管理。二是加强政府采购监管工作。凡涉及政府采购目录和定额标准的财政支出行为2016年通过集中采购机构或社会代理机构进行政府采购。全,政府会议、单位机动车辆保险、土地整理、学校电教仪器、卫生系统医疗设备、城镇基础设施建设等全部实行了政府采购,全县实现采购金额1.3亿元,节约资金478万元,综合节约率6.64%三是加强“三公”经费支出管理为了贯彻落实中央、省关于厉行节约的相关规定,县财政局会同县监察局和县审计局联合印发《关于做好“三公”经费压减和预(决)算公开工作的通知》,规定每年年初由单位上报“三公”经费支出计划,由财政部门根据单位历年的开支情况和单位性质,批复下达单位“三公”经费支出控制额度,对于“三公”经费年度执行超预算额度的单位,由审计部门进行专项审计,并对超额度部分实行跨年度平衡。2016年我县“三公”经费支出额度1340万元,同比减少137万元,下降9.3%。四是加强政府债务管理。 建立了全县政府性债务台账,加强债务运行动态分析。截止2016年底,我县政府性债务余额3.065亿元。按照省财政厅对地方政府性债务主要风险预警指标测算,我县风险等级值为18.2%,低于风险等级警戒线,处于绿色安全区。经测算,2016年和2017年分别为需偿还本金7038万元、5652万元,经梳理甄别我县地方政府性债务情况总体可控、结构基本合理。
各位代表,总的看,2016年是极为不易的一年,全县上下克服了经济下行对财政收入的巨大影响,财政运行总体平稳。这得益于县委的正确领导和科学决策,得益于县人大、县政协及代表、委员们的监督指导和鼎力支持,是全县人民不畏难、主动作为,攻坚克难的结果。同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然很多,财政经济运行中的一些突出问题还未得到根本解决。一是全县财政经济基础还较为薄弱,财政收入总量小,财源结构不合理,内生动力不足。虽然收入有一定的增幅,但自身形成可用财力少,总体财力水平低的状况仍没有从根本上得以改善。二是国家税收调整政策频出,财政收入减少因素较多。三是民生事业的提标扩面、各类项目的县级配套等刚性支出需求不断增加。四是园区和重项目建设所需资金量大,财政收支矛盾愈加突出。五是财政改革面临不少困难,全面推进的速度还不够快,针对这些问题,我们将进一步增强紧迫感、使命感,树立经济财政理念,完善相关制度,不断提高财政管理和服务水平。
二、2017年财政预算安排情况
2017年,我县财政既存在新型能源扩模升级,个别风电企业即将渡过税收减免政策优惠期有利增收一面,也存在应退税收压力仍然很大、“营改增”全面实施到致地方收入减少不利增收的一面;既存在国家和省将对欠发达地区给予更多的关注和支持,加大公共财政投入力度的有利方面,也存在刚性增支政策频出,增加县财政配套支出,影响收支平衡的不利方面。因此,县财政收支矛盾突出的问题仍然存在。2017年预算安排必须坚持过紧日子思想,珍惜有限财力,注重精细管理。按照“保工资、保运转、保民生”的原则统筹安排,把贯彻中央“八项规定”、转变工作作风体现在预算安排上,落实在财政管理中。同时,坚持集中财力办大事,统筹资金向民生事业、向重点项目倾斜,提高资金配置和使用绩效。2017年财政工作指导思想是:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,做大做强财政“蛋糕”,优化支出结构,提升财政保障能力;厉行节约,有保有压,集中财力办大事;围绕全县“三大产业、四项重点”工作主题,实施积极的财政政策,加大对财政资金统筹使用力度,为实现“风光无限秀美尚义”建设提供更加有力的财政支撑。据此,2017年财政预算安排的意见为:
(一)全县公共财政预算安排情况
1、县级公共财政财力预算安排138978万元,主要包括:
(1)全县全部财政收入安排30000万元,同比增收4151万元,增长16%。其中,公共财政预算收入安排17750万元,同比增收641万元,比上年增长3.75%,按可比口径增长19.2%。
(2)返还性收入3540万元。根据县行财政体制和相关政策规定,结合上年预算执行情况,计算中央、省税收返还收入和交通燃油税改革返还。
(3)上级转移支付资金安排90704万元。其中:一般性转移支付46955万元、具有专项性质的一般性转移支付及专项转移支付43749万元。
(4)从基金预算调入17000万元。
(5)从预算稳定调节基金中调入5255万元。
(6)上年结转4729万元
2、一般公共支出预算
按照收支平衡的原则,县级一般公共预算总支出138978万元,主要包括:
(1)县级财力安排支出90500万元,在县安排支出中,个人部分安排53221万元、日常公用经费安排2633万元、专项业务经费安排3861万元、专项公用经费安排15568万元、政策性配套支出9201万元、还本付息支出安排1000万元、重点工程4016万元、预备费安排1000万元。
(2)上级提前下达具有专项性质一般性转移支付及上级提前下达的专项转移支付对应功能分类安排43749万元。
(3)上年结转4729万元。
一般公共预算支出,按其支出功能分类编制到项,按其经济性质分类,属基本支出编列到项级科目。
(二)政府性基金预算安排情况
1.地方政府性基金预算收入安排。 2017年,安排本级政府性基金预算收入38000万元,上级专款91万元、上年结转2201万元,政府性基金预算总收入40292万元。
2.地方政府性基金预算支出安排。 2017年基金预算支出安排40292万元。其中:专款支出91万元、对应上年结转支出2201万元、县安排支出38000万元。主要安排以下项目:一是征地和拆迁补偿4035万元;二是安排农业土地开发资金支出120万元;三是补助被征地农民支出320万元;四是安排土地出让业务支出400万元;五是棚户区改造支出1000万元;六是支付破产或改制企业安置费支出200万元;七是土地整治项目支出7455万元;八是是安排彩票公益金支出50万元;九是安排体育彩票公益支出50万元;十是城市公共设施建设及城市环境卫生管理支出270万元;十一是全县重点工程项目支出7100万元;十二是为了保证一般公共财政预算收支平衡,需安排调出资金17000万元。
本级政府性基金预算支出,按其功能分类编列到项级科目。
从2017年政府性基金收支预算来看,土地出让收支预算占整个基金预算的比重很大,由于土地出让收入受政策性及其他因素影响,不确定因素很大,完成全年政府性基金预算,土地出让收入预算执行情况至关重要。
(三)社会保险基金收支预算安排情况
按照上级有关社会保险基金的政策要求,结合我县近年社会保险基金收支运行情况,对2017年全县社会保险基金预算收支作如下安排:2017年全县社会保险基金预算收入预计完成33974万元,其中:基本养老保险基金收入9044万元,新型农村合作医疗基金收入3080万元,社会保险基金政府补贴收入1280万元,转移性收入420万元,利息收入350万元,上级补助收入19800万元,上年结余18965万元,全年实现总收入52939万元。2017年社会保险基金预算支出安排30510万元,其中:基本养老金支出23230万元,丧葬抚恤补助支出480万元,新型农村合作医疗基金支出6700万元,转移性支出100万元。收支相抵滚存结余22429万元。
社会保险基金预算支出,按其功能分类编列到项,并以列表方式编制呈报。
(四)2017年债务预算安排情况
 截至2016年底纳入地方政府性债务管理系统的存量债务共计39374万元,其中:政府负有偿还责任的债务38213万元;政府可能承担一定救助责任的债务1030万元;政府负有担保责任的债务131万元。2017年应还本息5082万元,其中:应还本金4100万元;应付利息982万元。2017年一般预算安排付息支出912万元,基金安排付息支出70万元,同时一般预算安排服务支出88万元。应还本金通过申请政府置换债券安排。
(五)重大支出政策及预算安排情况
按照县委县政府全年工作思路,结合“保工资、保运转、保民生、促发展”的预算安排原则,在2017年预算安排中,县级财力全力保障以下四项重点支出:
1.着力保障公教人员工资待遇,调动工作积极性。人员支出足额安排,安排资金53221万元,占县级公共财政预算支出的58.8%。保证干部职工各项政策性工资能够按时序发放,按年人均3万元安排编外人员工资,减轻单位负担。并预留资金用于落实特岗教师以前待遇、法官检察官工资制度改革及公车改革补助。
2.着力支持城镇建设,推动县城功能提升。通过盘活土地资源,进一步扩充政府基金收入,保障必要的公共基础设施建设资金,最大限度地解决影响居民生活的城镇基础设施建设欠帐,进一步完善县城功能,实现县城面貌整体改观,为居民提供更加舒适宜居的城市环境。
3.着力支持教育振兴,促进民生改善。一是优先教育事业发展。安排教育各类支出27189万元,用于农村义务教育公用经费、学校建设及设备购置、教育科研和教师培训、落实国家助学金资助政策等。县财政每年安排新增教育经费不低于1000万元,用于教育科研、教师培训、绩效奖励等工作,着力振兴尚义教育,让民众享有更优质的教育资源。二是全面落实社会保障和就业政策,安排政策性配套资金1739万元,推进社保扩面提质,提高城乡低保补差标准,支持公共就业服务体系建设,保障和改善老弱病残群体的生活和就业。三是推动医疗卫生事业发展。安排各类医疗卫生支出13167万元,深入推进乡镇卫生院改革,着力支持实施基本药物制度及医院基础设施建设,加强基层医疗卫生服务和公共卫生体系建设,全面落实新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助政策。四是安排文化体育发展资金2978万元,进一步丰富文化产业内容,促进生态旅游业发展。
4.着力破解机制创新,拓展筹资渠道。围绕县域经济发展,努力破解经济结构性矛盾。一是安排中小企业发展和全民创业专项资金1000万元,用于撬动和放大信贷及社会资金支持小微企业,缓解小融资难问题,支持战略性新兴产业,推动工业技术改造升级和全民创业发展。二是安排招商引资、基础设施、公共服务项目经费1650万元,鼓励部门和干部加大招商引资跑办力度,促进项目落地,支持三大产业发展。三是安排美丽乡村建设偿债准备金1700万元,撬动更多金融资本投入,剩余资金整合支持和培育乡村产业发展,推进美丽乡村建设。四是加大资金整合力度,支持美丽乡村和扶贫建设。
三、真抓实干,全力做好2017年财政工作
2017年,我们将继续坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,围绕全县“三大产业、四项重点”工作主题,以加快转变经济发展方式为主线,进一步培财源、促发展,调结构、惠民生,强管理、提效益,努力为全县经济社会更好更快发展提供财力支撑。重点做好五个方面的工作:
(一)大力培植财源,促进财政持续增收。面对公共财政支出不断增加,财政保障范围不断扩大的局面,只有通过扎实做好财源培植工作、夯实财政收入持续稳定增长的基础,才能形成经济发展与财政增收的良性互动。一是大力支持经济开发区建设开发区建设带动工业经济快速增长扶持产业化项目发展。进一步整合规范各类财政专项资金,捆绑使用,集中支持重点项目建设和优势企业发展。三是积极争取项目支持。为支持上大项目,县财政安排安排招商引资、基础设施、公共服务项目经费1650万元,并加强项目库建设,筛选上报好项目,加强与上级部门的对接,确保项目尽早“落地”生效。
(二)把握工作重心,优先保障民生事业支出。坚持共享发展理念,加大民生投入,把保工资、保运转、保民生作为政治任务,正确处理政策提标扩围与长期保障的关系,确保民生政策全面落实。一是不折不扣落实各项惠农政策,及时足额发放补贴资金;创新机制,统筹整合各项涉农资金,改资金投入的“碎片化”为“集约化”,促进农村经济发展和农民持续增收。二是实施精准扶贫工程,积极争取上级各项优惠政策,吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发,为全面脱贫奠定坚实基础。三是是加大美丽乡村建设投入。整合“三农”、交通、环保等资金,依托县融资平台多渠道筹资,为美丽乡村提供资金支持。
(三)健全制度体系,逐步提高财政运行质量。一是加强财政收支管理。做好全县收入形势分析研究,充分发挥“国、地、财”联席会议制度,密切关注经济运行态势和宏观经济政策变化。深入开展综合治税,加强部门联动,开展税收专项清理,严明纪律,确保应收尽收。严格控制一般性支出,“三公”经费、会议费、培训费支出总额低于去年。二是正确处理防风险和促发展的关系。一方面,充分利用政府性债务余额上限,争取省级债券资金支持,进一步优化债务结构和项目结构,在确保风险可控的前提下,发挥好政府债务促发展的积极作用;另一方面,加快建立财政运行风险监控体系,对收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控,全力构建“借、用、管、还”一体化债务管理机制,规范全县政府性债务管理,防止风险发生。三是推进建立财政部门内部控制制度。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则,建立内控制度,防范廉政风险、堵塞制度漏洞,真正把权力关进制度的“笼子”。
(四)积极争取项目,夯实县域经济基础。充分利用国家和省对欠发达地区加大在民生、三农、基础设施、生态环保等领域的公共投资力度,发挥财政部门在争取资金中的主渠道作用,强化政策研究分析,摸清资金投向和申报途径,协调各部门、各单位和社会力量,齐抓共管做好项目库基础性工作,努力争取项目资金和扩大上级财政补助份额,借助国家专项投资拉动,推动我县经济总量大扩张。
(五)落实财经纪律,加强财政资金监管。全面落实中央“八项规定”和“约法三章”,大力推进财政源头预防腐败治理,把厉行节约的各项制度和要求体现到财政工作具体环节,扎紧制度笼子。严格执行党政机关公务接待及机关会议费、培训费、差旅费等管理办法,积极推进公务卡制度,强化“三公”经费管理。加强财政资金监督检查,及时发现违规违纪问题,督促整改。
位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,继续解放思想、开拓进取,努力完成各项目标任务,为建设“风光无限秀美尚义” 做出新的更大贡献。
 
附表:1、尚义县2016年公共财政收入完成情况表
2、尚义县2016年公共财政支出执行情况表
3、尚义县2016年政府性基金收支执行情况表
4、尚义县2016年社会保险基金收支执行情况表
5、尚义县2017年公共财政收入预算表(草案)
6、尚义县2017年公共财政支出预算表(草案)
---按功能分类汇
7、尚义县2017年公共财政预算基本支出表(草案)
---按经济分类汇
8、尚义县2017年政府性基金收支预算表(草案)
9、尚义县2017年社会保险基金收支预算表(草案)
附件: 2017年人代会简表.xls-1
2017年尚义县政府预算公开.xls-1
打印本页    关闭窗口